Добрый день.
Возникла такая ситуация.
Заключили договор лизинга, ОС на балансе лизингополучателя, ОСНО.
Отображаю проводками:
Дт 08 Кт 76 - сумма общих платежей по договору, без НДС, 2 722 863,15 (для бух.учета)
Дт 19 Кт 76 отражен входной НДС, 490 115,36
Дт 01 Кт 08 введено в эксплуатацию по первоначальной стоимости, 1 889 583,05 (для налогового учета)
На 08 счету возникает дебетовое сальдо 833 280,10.
В поддержке Контур.Бухгалтерии мне пояснили, что технически у меня нет возможности ввести ОС в эксплуатацию с разделением стоимости по видам учета.
Подскажите, какой проводкой мне можно закрыть 08 счет, чтобы это никак не увеличило стоимость ОС для налогового учета.
Спасибо!